Orden de Compra. Nº1057402-4442-SE22 "MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/PEDIDO JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-4442-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2022
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/PEDIDO JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9193
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 40988,7
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVAN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes100Caja520-0620 CORCHETES 26/6 CAJA 5000 UD $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.500 $ 53.500
44122104
Clips para papel50Caja520-0520 CLIPS CHICO 33MM CAJA 50UD.  $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
44122011
Carpetas para archivos50Unidad520-0350 CARPETAS TIPO FAST TAPA PLAST. TRANSP. RHEIN  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
14111813
Formularios o libros de correspondencia10Unidad520-1230 LIBRO CORRESPONDENCIA CHICO 100 HJS  $ 1.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.460 $ 17.460
44122011
Carpetas para archivos50Unidad520-0250 CARPETA ANOTADOR DE VINIL DOBLE OFICIO CON TAPA CON APRETADOR  $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
31201517
Cinta para empaquetar50Unidad520-0450 CINTA ADHESIVA TIPO SCOTCH DOBLE CONTACTO   $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450
44121506
Sobres estándar200Unidad520-1930 SOBRES 1/2 OFICIO BLANCO  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
44121506
Sobres estándar100Unidad520-1950 SOBRES CORRIENTES  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111506
Papel para impresora del ordenador1Resma520-0410 OPLAINA BLANCA RESMA 100 HJS  $ 6.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220
31201517
Cinta para empaquetar50Rollo520-1880 CINTA ADHESIVA TIPO SCOTCH CHICO  $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
Total Neto $ 215.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.989
TOTAL OC $ 256.719


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.