Orden de Compra. Nº1057402-449-SE23 "MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-449-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 515
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 52784,85
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad520-1220 LIBRO ASISTENCIA 100 HOJAS  $ 1.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.780
44122001
Archivadores de fichas10Unidad520-0740 ESPIRAL 20 MM, PAQUETES X 50 UNIDADES  $ 3.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.550 $ 30.550
44122017
Carpetas colgantes o accesorios50Unidad520-0280 CARPETA COLGANTE T. OFICIO CON BARRA METALICA  $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
44122011
Carpetas para archivos40Unidad520-0340 CARPETAS PLASTIFICADA CON ACCO CLIPS TAMAÑO OFICIO  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
31201512
Cinta Transparente100Unidad520-0470 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE, ANCHO APP 48 MM, DESDE 40 MTS HASTA 100 METROS DE LARGO, ESPECIFICAR CANTIDAD DE METROS DE CINTA OFERTADA (OFERTAR VALOR POR ROLLO), SE EVALUARÁ ECONOMICAMENTE POR METRO  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
14111531
Libros o cuadernos de registro20Unidad520-1170 LIBRO ACTA 100 HOJAS  $ 1.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.060 $ 36.060
44101707
Corcheteras10Unidad520-0580 CORCHETERA MEDIANA DESDE 30 HOJAS  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
26111711
Baterías de litio50Unidad520-1602 PILAS LITIO LARGA DURACION CR 2016  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
44121802
Líquido corrector30Unidad520-0630 CORRECTOR LIQUIDO, FRASCO 20 ML UNIDAD  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
14111525
Papel multiuso10Paquete520-1320 MICA TAMAÑO CARTA TRANSPARENTE, PAQUETE X 100 UNIDADES  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
14111509
Artículos de papelería5Resma520-1471 PAPEL SPECTRA COLOR AMARILLO PASTEL, TAMAÑO OFICIO, RESMA 500 HOJAS  $ 8.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.415 $ 40.415
Total Neto $ 277.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.785
TOTAL OC $ 330.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.