Orden de Compra. Nº1057402-4490-SE20 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES JULIO/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-4490-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2020
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES JULIO/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-165-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9577
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 81399,8
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHARP Y CIA LTDA
Razón Social SHARP Y CIA LTDA
R.U.T. 80.880.700-9
Sucursal SHARP Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados150Unidad500-0520-1 JUGOS INDIVIDUALES SIN AZUCAR. 200 CC. MARCA SOPROLE. MANZANA, DURAZNO Y DAMASCO.  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
50221202
Cereales en barra240Unidad500-0110-1 BARRA DE CEREALES 18 GRS. MARCA COSTA. DISPLAY x 20   $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.520 $ 29.520
50171832
Aliño de ensaladas30Unidad500-0480-1 JUGO DE LIMON 500 CC. MARCA MONTANER. CAJA x 30 UDS.  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.620 $ 13.620
50171831
Salsas para cocinar72Unidad500-0840-1 SALSA DE TOMATE DP 200 GRS. MARCA SAN REMO. CAJA x 24 UDS.   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
50171901
Conservas12Tarro500-0765-1 PIMIENTO MORRON EN TARRO 390 GRS. MARCA DEYCO. CAJA x 12 UDS.  $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
50171901
Conservas96Tarro500-0930-1 TOMATE NATURAL EN CONSERVA 820 GRS. MARCA CENTAURO. CAJA x 24  $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400
50131701
Leche o productos de mantequilla10kilogramo500-0590-1 MANJAR DE LECHE 1 KILO. MARCA SOPROLE. CAJA x 10 KILOS  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900
50171551
Sal de cocina o de mesa60kilogramo500-0810-1 SAL DE MESA. MARCA TRAVERSO.  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos15kilogramo500-0340-1 FIDEOS TALLARINES 5 KGS. MARCA CAROZZI.  $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.865 $ 17.865
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos85kilogramo500-0320-1 FIDEOS QUIFAROS 5 KILOS. MARCA CAROZZI.  $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.235 $ 101.235
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta30kilogramo500-0630 MERMELADA SIN PEPAS EN BOLSA TIPO ALUMINIO. DISTINTOS SABORES  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700
Total Neto $ 428.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.400
TOTAL OC $ 509.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.