Orden de Compra. Nº
1057402-4490-SE20
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MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES JULIO/ABARROTES
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057402-4490-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-06-2020
Nombre de la Orden de Compra
MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES JULIO/ABARROTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057402-165-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9577
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de Hacienda.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
81399,8
Dirección de Envío de la Factura
AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SHARP Y CIA LTDA
Razón Social
SHARP Y CIA LTDA
R.U.T.
80.880.700-9
Sucursal
SHARP Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
150
Unidad
500-0520-1 JUGOS INDIVIDUALES SIN AZUCAR. 200 CC. MARCA SOPROLE. MANZANA, DURAZNO Y DAMASCO.
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
50221202
Cereales en barra
240
Unidad
500-0110-1 BARRA DE CEREALES 18 GRS. MARCA COSTA. DISPLAY x 20
$ 123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.520
$ 29.520
50171832
Aliño de ensaladas
30
Unidad
500-0480-1 JUGO DE LIMON 500 CC. MARCA MONTANER. CAJA x 30 UDS.
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.620
$ 13.620
50171831
Salsas para cocinar
72
Unidad
500-0840-1 SALSA DE TOMATE DP 200 GRS. MARCA SAN REMO. CAJA x 24 UDS.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
50171901
Conservas
12
Tarro
500-0765-1 PIMIENTO MORRON EN TARRO 390 GRS. MARCA DEYCO. CAJA x 12 UDS.
$ 1.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.860
50171901
Conservas
96
Tarro
500-0930-1 TOMATE NATURAL EN CONSERVA 820 GRS. MARCA CENTAURO. CAJA x 24
$ 1.275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.400
$ 122.400
50131701
Leche o productos de mantequilla
10
kilogramo
500-0590-1 MANJAR DE LECHE 1 KILO. MARCA SOPROLE. CAJA x 10 KILOS
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.900
$ 23.900
50171551
Sal de cocina o de mesa
60
kilogramo
500-0810-1 SAL DE MESA. MARCA TRAVERSO.
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.700
$ 17.700
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
15
kilogramo
500-0340-1 FIDEOS TALLARINES 5 KGS. MARCA CAROZZI.
$ 1.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.865
$ 17.865
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
85
kilogramo
500-0320-1 FIDEOS QUIFAROS 5 KILOS. MARCA CAROZZI.
$ 1.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.235
$ 101.235
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
30
kilogramo
500-0630 MERMELADA SIN PEPAS EN BOLSA TIPO ALUMINIO. DISTINTOS SABORES
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.700
$ 44.700
Total Neto
$ 428.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.400
TOTAL OC
$ 509.820
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.