Orden de Compra. Nº1057402-4605-SE19 "MIS/PEDIDO ASEO JULIO/BOLSAS BASURA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-4605-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO JULIO/BOLSAS BASURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-2-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9650
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.053 del 27 de diciembre del 2017 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 196992
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL
Razón Social SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL
R.U.T. 77.437.250-4
Sucursal SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura9200Unidad540-0038 BOLSA DE BASURA 70 x 90 PRESENTACIÓN REQUERIDA PAQUETE x 10 UDS. (30 MICRONES)  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.800 $ 542.800
47121701
Bolsas de basura10000Bolsa540-0035 BOLSA DE BASURA 50 X 70. PRESENTACIÓN REQUERIDA PAQUETES x 10 UDS. (30 MICRONES)  $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
47121701
Bolsas de basura2000Unidad540-0042 BOLSA DE BASURA 80 X 110. PRESENTACIÓN REQUERIDA PAQUETES x 10 UDS. (30 MICRONES)  $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000
Total Neto $ 1.036.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.992
TOTAL OC $ 1.233.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.