Orden de Compra. Nº1057402-4680-SE23 "MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-4680-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-350-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9112
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 50996,95
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel20Caja520-0010 ACCOCLIPS PLASTICOS CAJA X 50 UDSACCOCLIPS PLASTICOS, CAJA X 50 UDS, MARCA ISOFIT $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.880 $ 24.880
44122104
Clips para papel40Caja520-0520 CLIPS CHICOS 33MM CAJA X 100 UNIDADESCLIPS CHICOS 33 MM CAJA X 100 UNIDADES MARCA TORRE $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520 $ 13.520
60105704
Barras de pegamento libres de ácido30Unidad520-1520 PEGAMENTO EN BARRA 20GRPEGAMENTO EN BARRA 20GR MARCA PROARTE $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.770 $ 13.770
44121505
Sobres especiales600Unidad520-1930 SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 CM APP  $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
44111801
Rotuladores100Unidad520-1740 PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL, NEGRO Y ROJO0  $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
44121701
Lápiz pasta500Unidad520-1110 LAPIZ PASTA AZUL, PUNTA MEDIALAPIZ PASTA AZUL, PUNTA MEDIA MARCA TORRE 1.0MM $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
44121708
Marcadores20Unidad520-0680 DESTACADORES LAPIZ DE DIFERENTES COLORESDESTACADORES LAPIZ DE DIFERENTES COLORES MARCA ISOFIT $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
44121802
Líquido corrector20Unidad520-0630 CORRECTOR LIQUIDO, FRASCO 20ML UNIDAD  $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.620 $ 12.620
44103502
Cubiertas de encuadernación5Paquete520-0790 ESPIRAL PLASTICO 10 MM PAQUETE X 100 UNIDADES  $ 8.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.095 $ 40.095
Total Neto $ 268.405
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.997
TOTAL OC $ 319.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.