Orden de Compra. Nº1057402-4710-SE19 "MIS/PEDIDO ASEO JULIO/BOLSAS NYLON"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-4710-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO JULIO/BOLSAS NYLON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-2-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9652
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.053 del 27 de diciembre del 2017 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 286140
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Vasquez San Martin
Razón Social LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN
R.U.T. 12.377.294-6
Sucursal Luis Vasquez San Martin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico100kilogramo540-0090 BOLSA NYLON TRANSFERENCIA 25 X 30. DE 07 MICRONES. PRESENATCIÓN BOLSAS DE 1 KILO  $ 3.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.000 $ 344.000
24111503
Bolsas de plástico20000Unidad540-0110 BOLSA NYLON TRANSFERENCIA 15 x 20. DE 07 MICRONES. PRESENTACION PAQUETES x 10 UDS.  $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 270.000
24111503
Bolsas de plástico20000Unidad540-0070 BOLSA NYLON TRANSFERENCIA 10 x 20. DE 07 MICRONES. PAQUETES x 10 UDS.  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 204.000
24111503
Bolsas de plástico100kilogramo540-0120 BOLSA NYLON TRANSFERENCIA 50 x 70. DE 07 MICRONES. BOLSAS DE 1 KILO  $ 3.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.000 $ 344.000
24111503
Bolsas de plástico100kilogramo540-0100 BOLSA NYLON TRANSFERENCIA 30 X 40. DE 07 MICRONES. PRESENTACION EN BOLSAS DE 1 KILO  $ 3.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.000 $ 344.000
Total Neto $ 1.506.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 286.140
TOTAL OC $ 1.792.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.