Orden de Compra. Nº1057402-475-SE24 "[5074] ADQ. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO LINEA DE CALEFACCION EDIFICIO A."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-475-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2024
Nombre de la Orden de Compra [5074] ADQ. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO LINEA DE CALEFACCION EDIFICIO A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-230-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1478
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 413487,88
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTOPAC LTDA. - Casa Matriz
Razón Social CIA DISTRIBUIDORA DE LA XII REGION LTDA
R.U.T. 85.204.000-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTOPAC LTDA. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142318
Niples de tubería4UnidadNIPLE DE 2"NIPLE DE 2" $ 13.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.504 $ 54.504
27111720
Llave "T" para grifos2UnidadLLAVE DE CORTE DE 1"LLAVE DE CORTE DE 1" $ 9.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.890 $ 19.890
40142318
Niples de tubería2UnidadNIPLE DE 1"NIPLE DE 1" $ 8.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.840 $ 17.840
40142318
Niples de tubería5UnidadNIPLE DE 4"NIPLE DE 4" $ 40.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.925 $ 200.925
27111720
Llave "T" para grifos2UnidadLLAVE DE CORTE DE 4"LLAVE DE CORTE DE 4" $ 328.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.890 $ 656.890
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadTEE DE 2"TEE DE 2" $ 13.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.714 $ 27.714
27111720
Llave "T" para grifos2UnidadLLAVE DE CORTE 2"LLAVE DE CORTE 2" $ 21.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.312 $ 42.312
40142604
Codos de tubo3UnidadCODO DE 4"CODO DE 4" $ 33.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.220 $ 101.220
31231308
Tubería de bronce12Metro LinealCAÑERÍA DE 4"CAÑERÍA DE 4" $ 25.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.016 $ 302.016
31161712
Tuercas de reborde7ParFLANGE DE 4"FLANGE DE 4" $ 107.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.941 $ 752.941
Total Neto $ 2.176.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 413.488
TOTAL OC $ 2.589.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.