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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-4953-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
5074-ADQ. DE PEROL DE SOPA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
22352,93 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL VASQUEZ Y CIA. LIMITADA |
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Razón Social |
COMERCIAL VASQUEZ Y CIA. LIMITADA
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R.U.T. |
76.843.544-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL VASQUEZ Y CIA. LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101501
| Cacerolas de baño María de uso comercial | 1 | Unidad | PEROL DE SOPA DE 10 LITROS ELECTRICO - INCLUIR FICHA TÉCNICA O IMAGEN REFERENCIAL DE LO OFRECIDO | PEROL DE SOPA DE 10 LITROS ELECTRICO |
$ 117.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.647
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$ 117.647
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Total Neto
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$ 117.647
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.353
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$ 140.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.