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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-4963-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS AGOSTO/F. Y VERD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-105-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
64844,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alimag |
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Razón Social |
SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
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R.U.T. |
76.660.860-4 |
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Sucursal |
Alimag |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101539
| Verduras congeladas | 20 | kilogramo | 510-0110 CHOCLO EN GRANO FRIGORIZADO | |
$ 1.678,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.560
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$ 33.560
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50101539
| Verduras congeladas | 40 | kilogramo | 510-0520 POROTOS VERDES FRIGORIZADOS CORTE FRANCÉS. | |
$ 1.635,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.400
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$ 65.400
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50101539
| Verduras congeladas | 66 | kilogramo | 510-0040 ARVEJITAS FRIGORIZADAS | |
$ 1.678,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.748
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$ 110.748
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50101634
| Fruta fresca | 80 | kilogramo | 510-0140 CIRUELAS | |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.000
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$ 116.000
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51212007
| Ajo | 5 | kilogramo | 510-0020 AJOS BLANCOS VALOR POR KILO
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$ 3.116,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.580
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$ 15.580
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Total Neto
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$ 341.288
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.845
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$ 406.133
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.