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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-497-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COVID-19/MIS/PEDIDO ASEO FEBRERO/BOLSAS BASURA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-49-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
636310 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FRANCISCO |
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Razón Social |
francisco javier villegas barrientos
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R.U.T. |
15.580.807-1 |
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Sucursal |
FRANCISCO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 100 | Paquete | 540-0030 BOLSAS DE BASURA EXTRA GRANDE 110 x 120 x 0.90 MICRAS. PAQUETE x 10 UDS. | |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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47121701
| Bolsas de basura | 1700 | Paquete | 540-0042 BOLSA DE BASURA 80 x 110 x 0.30 MICRAS. PAQUETES x 10 UDS. | |
$ 920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.564.000
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$ 1.564.000
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47121701
| Bolsas de basura | 2100 | Paquete | 540-0038 BOLSAS DE BASURA 70 x 90 x 0.30 MICRAS. PAQUETES x 10 UDS. | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.365.000
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$ 1.365.000
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Total Neto
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$ 3.349.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 636.310
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$ 3.985.310
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.