Orden de Compra. Nº1057402-4982-SE21 "(5074) MATERIALES PARA INSTALACION DE LUMINARIAS EXTERIORES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-4982-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2021
Nombre de la Orden de Compra (5074) MATERIALES PARA INSTALACION DE LUMINARIAS EXTERIORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-156-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10188
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 22653,13
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INERGAS LTDA
Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INERGAS LTDA.
R.U.T. 76.344.077-k
Sucursal INERGAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31163103
Conector de remolque1UnidadCONCETOR CAPVIS O SIMILAR CALIDAD PARA CABLES DE 2,5CONCETOR CAPVIS O SIMILAR CALIDAD PARA CABLES DE 2,5 $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898 $ 898
27112801
Brocas6UnidadBROCA PARA CONCRETO 6 MMBROCA PARA CONCRETO 6 MM $ 2.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.264 $ 12.264
31162506
Soporte de pared100UnidadTARUGO N°8 FISHERTARUGO N°8 FISHER $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31162506
Soporte de pared100UnidadTARUGO N° 6 M/M FISHERTARUGO N° 6 M/M FISHER $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
31151503
Cuerda de polipropileno100Metro LinealCORDON 3 X1.5CORDON 3 X1.5 $ 1.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.100 $ 106.100
27112801
Brocas6UnidadBROCA PARA CONCRETO 8 MMBROCA PARA CONCRETO 8 MM $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
Total Neto $ 132.622
Descuento $ 13.395
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.653
TOTAL OC $ 141.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.