Orden de Compra. Nº1057402-5018-SE22 "MIS/ALIMENTOS PACIENTES JULIO/F. Y VERDURAS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5018-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2022
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES JULIO/F. Y VERDURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-112-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10572 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 108632,5
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192602
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa40kilogramo510-0420-1 PAPAS DUQUESAS FRIGORIZADA, PRESENTACIÓN CAJA 10 X 1 KG. VALOR POR KILO   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
50101538
Verduras frescas60kilogramo510-0260-1 LECHUGA FRESCA  $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.880 $ 74.880
50101538
Verduras frescas25kilogramo510-0550-1 PUERROS KILO  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
50101538
Verduras frescas40kilogramo510-0075-1 BROCOLI  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
50101538
Verduras frescas20kilogramo510-0580-1 REPOLLO BLANCO   $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
50101539
Verduras congeladas40kilogramo510-0076-1 BROCOLI FRIGORIZADO. VALOR POR KILO  $ 1.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.520 $ 79.520
50101539
Verduras congeladas20kilogramo510-0110-1 CHOCLO EN GRANO FRIGORIZADO. BOLSA x 2 KILOS  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
50101539
Verduras congeladas30kilogramo510-0040-1 ARVEJITAS FRIGORIZADAS. BOLSA x 2 KILOS  $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400
50101538
Verduras frescas30kilogramo510-0030-1 APIO  $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100
50101538
Verduras frescas55kilogramo510-0150-1 COLIFLOR FRESCA  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.450 $ 87.450
Total Neto $ 571.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.632
TOTAL OC $ 680.382


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.