Orden de Compra. Nº1057402-5056-SE23 "MIS/ALIMENTOS PACIENTES JUNIO/F. Y VERDURAS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5056-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES JUNIO/F. Y VERDURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-258-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9855
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 139916
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101539
Verduras congeladas30kilogramo510-0040-1 ARVEJITAS FRIGORIZADAS, EN BOLSA DE 1 KG. MARCA FRUTOS DEL MAIPO O EQUIVALENTE   $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
50101539
Verduras congeladas164kilogramo510-0520-1 POROTOS VERDES FRIGORIZADOS CORTE FRANCES, EN BOLSA 2 KG. MARCA FRUTOS DEL MAIPO, VALOR POR KILO   $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.400 $ 549.400
50101539
Verduras congeladas20kilogramo510-0076-1 BROCOLI FRIGORIZADA. EN BOLSA DE 2 KG. MARCA FRUTOS DEL MAIPO O EQUIVALENTE, VALOR POR KILO.   $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.800 $ 71.800
Total Neto $ 736.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.916
TOTAL OC $ 876.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.