Orden de Compra. Nº1057402-507-SE23 "MIS/PEDIDO ASEO ENERO-FEBRERO 2023"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-507-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO ENERO-FEBRERO 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-310-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 650
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 478325
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bolt Chile Ltda
Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.085.387-9
Sucursal Bolt Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho 10Unidad550-0403 CONTENEDOR PARA CORTOPUNZANTES 2,2 LITROS. COLOR ROJO.  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho 10Unidad550-0370 CONTENEDOR PARA CORTOPUNZANTES 2,2 LITROS. COLOR AMARILLO.  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho 750Unidad550-0150 CONTENEDORES AMARILLOS 5 LITROS CORTOPUNZANTES  $ 3.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470.500 $ 2.470.500
Total Neto $ 2.517.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.325
TOTAL OC $ 2.995.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.