Orden de Compra. Nº1057402-5124-SE23 "MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS JUNIO/F. Y VERDURAS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5124-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS JUNIO/F. Y VERDURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-258-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17326
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 261535
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL VERGEL LTDA.
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL VERGEL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas30kilogramo510-0590 REPOLLO MORADO FRESCO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50101634
Fruta fresca100kilogramo510-0140 CIRUELAS   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
50101634
Fruta fresca250kilogramo510-0300 MANZANAS FUJI   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.500 $ 337.500
50101634
Fruta fresca250kilogramo510-0310 MANZANAS VERDES   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
50101538
Verduras frescas60kilogramo510-0580 REPOLLO BLANCO FRESCO   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50101634
Fruta fresca300kilogramo510-0460 PERAS DE AGUA FRESCAS   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
50171548
Hierbas frescas30Paquete510-470 PEREJIL FRESCO  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
51212012
Cilantro30Paquete510-0130 CILANTRO NATURAL FRESCO.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 1.376.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.535
TOTAL OC $ 1.638.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.