Orden de Compra. Nº1057402-5132-SE21 "MIS/ALIMENTOS PACIENTES JULIO/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5132-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2021
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES JULIO/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-239-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10669
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 26045,2
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transporte marítimo del archipielago del Cabo de H
Razón Social TRANSPORTE MARITIMOS DEL ARCHIPIELAGO DEL CABO DE
R.U.T. 76.075.393-9
Sucursal transporte marítimo del archipielago del Cabo de H
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos160Unidad500-0400-1 GALLETAS DE SODA CON BIOSAL 180 GRS. MARCA SELZ  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.800 $ 92.800
50171552
Mezcla de condimentos2kilogramo500-0750-1 PIMENTON MOLIDO MARCA SURCO  $ 3.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
50101545
Verduras deshidratadas40kilogramo500-0180-1 CHUÑO BLANCO 500 GRS. MARCA DELICADA  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
Total Neto $ 137.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.045
TOTAL OC $ 163.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.