Orden de Compra. Nº1057402-5140-SE19 "OFTALMOLOGIA/JULIO.(INS)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5140-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2019
Nombre de la Orden de Compra OFTALMOLOGIA/JULIO.(INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-70-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10920
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 59374,62
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importaciones Medicas S.A.
Razón Social IM IMPORTACIONES MEDICAS S A
R.U.T. 77.939.920-6
Sucursal Importaciones Medicas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294206
Juegos de instrumentos de cirugía oftálmica10Unidad no definida347-1451-1 CANULA DE PFO 23G DUAL BORECANULA DE PERFLURO DE CARBONO DUAL BORE 23G, MARCA SURGISTAR CODIGO 184923, CAJA POR 10 UNIDADES, SE ADJUNTA FICHA. TECNICA $ 8.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.010 $ 87.010
42294206
Juegos de instrumentos de cirugía oftálmica6Unidad no definida346-0200-1 - BANDA SILICONA 41BANDA DE SILICONA 41 CON CUFF de 3,5 mm de anchopor 0,75 de alto, MARCA FCI, CODIGO S1.1010 PRODUCTO FABRICADO EN FRANCIA, CAJA POR TRES UNIDADES, SE ADJUNTA FICHA TECNICA . PRODUCTO YA ADQUIRIDO CON ANETRIORIDAD POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSP $ 11.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.528 $ 69.528
42294513
Kits de vitrectomía oftalmológica4Unidad no definida347-3354 PERFLUORO-OCTANOPERFLUORO OCTANO DE CARBONO AL 99% DE PUREZA DE 5 ML, MARCA FCI, FABRICADO EN FRANCIA, CODIGO FCI-S5.8250, SE ADJUANTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO. $ 38.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.960 $ 155.960
Total Neto $ 312.498
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.375
TOTAL OC $ 371.873


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.