Orden de Compra. Nº1057402-5253-SE24 "ESTERILIZACION/MAY.CONTROL.PAPEL(INS) "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5253-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ESTERILIZACION/MAY.CONTROL.PAPEL(INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-141-R124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15816
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 410590
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos30000Unidad no definida225-5030-1 APOSITO ESTERIL ABSORVENTE 10 X 20 GASA P/CUBRIR HERIDAS C/TIRA RADIOPACA GTE1415 APOSITO ESTERIL 10X20 CMS.CJ x 500 UN, SE COTIZA VALOR UD, PRECIO PUESTO EN SANTIAGO, FLETE A CARGO DE CLIENTE $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070.000 $ 2.070.000
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos1000Unidad no definida224-6940 CONTROL P/AUTOCLAVE A VAPOR TIRA DE CARTULINA DE 13 MM X 17 CM MULTIPARAMETRO CEC9001 INDICADOR MULTIPARAMETRO DE ESTERILIZACION PVAPOR, BL x 250 TR, PRECIOS PUESTOS EN SANTIAGO, FLETE A CARGO DE CLIENTE $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
40161521
Base de Filtro500Unidad no definida224-1870 PAPEL POLIPROPILENO SMS AZUL 75 X 75 P/ESTERILIZACION X 250 80E2624 ENVOLTORIO SMS PLUS AZUL 75x75 CMS.CJ x 250 UN PRECIOS PUESTOS EN SANTIAGO, FLETE A CARGO DE CLIENTE $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
Total Neto $ 2.161.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 410.590
TOTAL OC $ 2.571.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.