Orden de Compra. Nº1057402-5259-SE24 "MIS/PEDIDO ASEO JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5259-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10184
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 390146
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Razón Social COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 76.095.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones10Unidad540-0280 ESCOBILLON VIRUTEX CON MANGO   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo100Unidad540-0710 REPUESTO MOPA HÚMEDA DE ALGODÓN 16oz   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
47131603
Esponjas200Unidad540-0290 ESPONJA DE LOZA BONOBRIL AMARILLA VERDE   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
12141901
Cloro Cl15000Sobre540-0180 CLOROSPAR 62 SACHET DE 4GR CON ISP   $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215.000 $ 1.215.000
12161902
Detergentes surfactantes150Unidad540-0020 ABRASIVO EN CREMA CIF 750 GRS.   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500
14111705
Servilletas de papel300Paquete540-0750 SERVILLETA COCTEL ELITE DE 50 UN   $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900
Total Neto $ 2.053.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 390.146
TOTAL OC $ 2.443.546


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.