Orden de Compra. Nº1057402-5326-SE22 "MIS/ALIMENTOS PACIENTES JULIO/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5326-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2022
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES JULIO/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-270-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10761 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 169207,92
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA TOP 7
Razón Social DISTRIBUIDORA ALINE PARADA E.I.R.L.
R.U.T. 77.080.258-K
Sucursal DISTRIBUIDORA TOP 7
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193002
Bebidas Infantiles300Unidad500-0520-1 JUGO INDIVIDUAL SIN AZUCAR, SABORES MANZANA Y DURAZNO. 200 CC. MARCA SOPROLE.  $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
50131701
Leche o productos de mantequilla20Unidad500-0600-1 MANTEQUILLA PAN 250 GRS. MARCA SOPROLE.   $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.760 $ 29.760
50202310
Agua mineral72Unidad500-0030-1 AGUA MINERAL NEXT SIN GAS. 500 ML. MARCA SOPROLE. BAJA EN SODIO.  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.528 $ 21.528
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta60kilogramo500-0461-3 JALEA SABORES NARANJA, PIÑA, FRAMBUESA Y FRUTILLA. PRESENTACIÓN 1 KILO. MARCA CARICIA. (TODOS LOS SABORES)  $ 2.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.160 $ 179.160
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta760Paquete500-0640-1 MERMELADA SIN AZÚCAR, SIN FRUCTOSA. SABORES DURAZNO, DAMASCO. 200 GRS. MARCA ENLINEA  $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.320 $ 613.320
Total Neto $ 890.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.208
TOTAL OC $ 1.059.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.