Orden de Compra. Nº1057402-5334-SE21 "MIS/PEDIDO ASEO JULIO/CLORO SIN DICROMATO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5334-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2021
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO JULIO/CLORO SIN DICROMATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-6-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10951 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 43960,3
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl10Litro540-0170 CLORO AL 5% SIN DICROMATO. PARA EQUIPO DE LABORATORIO. MARCA CLOROX  $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.610 $ 7.610
12191501
Solventes aromáticos70Unidad540-0220 DESODORANTE AMBIENTAL AROM 360 CC.  $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.580 $ 62.580
42281604
Desinfectantes de la superficie médica10Bidón540-0200-1 DESINFECTANTE IGENIX x 5 LITROS.  $ 7.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.050 $ 76.050
47131502
Paños de limpieza160Unidad540-0680 PAÑO DE LIMPIEZA MULTIUSO VIRUTEX ULTRA PRO 40 x 40  $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.680 $ 35.680
47131603
Esponjas200Unidad540-0290 ESPONJA DE FIBRA ABRASIVA VIRUTEX  $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
47131615
Escobillones10Unidad540-0280 ESCOBILLONES CON MANGO VIRUTEX  $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870 $ 9.870
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad540-0600 LUSTRA MUEBLES TREMEX TRADICIONAL 500 CC.  $ 1.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.380 $ 12.380
Total Neto $ 231.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.960
TOTAL OC $ 275.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.