Orden de Compra. Nº1057402-5353-SE19 "DENTAL/JULIO/FRESAS (INS) [PPI]"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5353-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2019
Nombre de la Orden de Compra DENTAL/JULIO/FRESAS (INS) [PPI]
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-27-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10752
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
Comuna Punta Arenas
Impuesto 21612,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales20Unidad no definida252-0153 FRESA CIRUGIA CONTR.T/LARGO 010 252-0153 FRESA CARBIDE CA EXCAVABUR X-LARGA 010 JOTA SUIZA JOTA-C1S-010C $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
30201903
Unidades dentales20Unidad no definida252-0154 FRESA CIRUGIA 014 CILINDRICA TALLO LARGO C/A252-0154 FRESA CARBIDE CA EXCAVABUR X-LARGA 014 JOTA SUIZA JOTA-C1S-014C $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
30201903
Unidades dentales25Unidad no definida252-0546-2 FRESA CIRUGIA 010 JOTA TALLO LARGO C/A 252-0546-2 FRESA CARBIDE AV RED. TLARGO 010 JOTA SUIZA JOTA-C1L-010A $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.750 $ 43.750
Total Neto $ 113.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.612
TOTAL OC $ 135.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.