Orden de Compra. Nº1057402-5504-SE19 "MIS/ PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES JULIO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5504-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/ PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES JULIO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-25-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10874
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Memo Punta Arenas Ltda.
Razón Social SOC DE COMERCIO EXTERIOR MEMO PUNTA AREN
R.U.T. 79.697.160-6
Sucursal Importadora Memo Punta Arenas Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva2Caja500-0610-1 MANTEQUILLA EN SACHET CJS 240X8 GRS. MARCA OLDENBURGER  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50201710
Té de hierbas3Caja500-0920-1 TE NEGRO TRADICIONAL. TIPO CEYLAN CAJA X 100 SOBRES MARCA WESLEY  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50171901
Conservas12Unidad500-0200-1 COCKTAIL DE FRUTA GALON 3 KILOS. MARCA PALADIN  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
50101636
Fruta estable sin refrigerar20Unidad500-0260-1 DURAZNO AL JUGO EN MITADES, GALON 3 KILOS MARCA PALADIN  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
50101541
Champiñones6Tarro500-0160-1 CHAMPIÑONES ENTEROS TARRO 400 GRS. MARCA PALADIN  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
10151701
Semillas o almácigos de arroz180kilogramo500-0040-1 ARROZ G1 MARCA YEN  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.400 $ 131.400
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva5kilogramo500-0600-1 MANTEQUILLA 250 GRS. MARCA OLDENBURGER.  $ 6.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
50201710
Té de hierbas10kilogramoTE DE HOJA GRANEL. MARCA MONICA  $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales270kilogramo500-0090-1 AZUCAR BLANCA GRANULADA ENVASADA X 1 KILO MARCA PALADIN  $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.650 $ 133.650
50151604
Aceites comestibles de animal120Litro500-0020-1 ACEITE CORRIENTE 900 CC PALADIN  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800
Total Neto $ 621.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 621.670

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.