Orden de Compra. Nº
1057402-5504-SE19
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MIS/ PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES JULIO 2019
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057402-5504-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
MIS/ PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES JULIO 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5079-25-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10874
Usuario SIGFE
Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Importadora Memo Punta Arenas Ltda.
Razón Social
SOC DE COMERCIO EXTERIOR MEMO PUNTA AREN
R.U.T.
79.697.160-6
Sucursal
Importadora Memo Punta Arenas Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva
2
Caja
500-0610-1 MANTEQUILLA EN SACHET CJS 240X8 GRS. MARCA OLDENBURGER
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
50201710
Té de hierbas
3
Caja
500-0920-1 TE NEGRO TRADICIONAL. TIPO CEYLAN CAJA X 100 SOBRES MARCA WESLEY
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50171901
Conservas
12
Unidad
500-0200-1 COCKTAIL DE FRUTA GALON 3 KILOS. MARCA PALADIN
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.200
$ 46.200
50101636
Fruta estable sin refrigerar
20
Unidad
500-0260-1 DURAZNO AL JUGO EN MITADES, GALON 3 KILOS MARCA PALADIN
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.000
$ 77.000
50101541
Champiñones
6
Tarro
500-0160-1 CHAMPIÑONES ENTEROS TARRO 400 GRS. MARCA PALADIN
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.320
$ 4.320
10151701
Semillas o almácigos de arroz
180
kilogramo
500-0040-1 ARROZ G1 MARCA YEN
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.400
$ 131.400
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva
5
kilogramo
500-0600-1 MANTEQUILLA 250 GRS. MARCA OLDENBURGER.
$ 6.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.800
$ 30.800
50201710
Té de hierbas
10
kilogramo
TE DE HOJA GRANEL. MARCA MONICA
$ 5.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
270
kilogramo
500-0090-1 AZUCAR BLANCA GRANULADA ENVASADA X 1 KILO MARCA PALADIN
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.650
$ 133.650
50151604
Aceites comestibles de animal
120
Litro
500-0020-1 ACEITE CORRIENTE 900 CC PALADIN
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.800
$ 106.800
Total Neto
$ 621.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 621.670
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.