Orden de Compra. Nº1057402-5535-SE19 "(5076) SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS JULIO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5535-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2019
Nombre de la Orden de Compra (5076) SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS JULIO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5076-79-LR15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11170
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1367299,47
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Generales SGV EIRL
Razón Social SERVICIOS GENERALES SANDRA ADHARA GAETE VARGAS EMP
R.U.T. 76.071.127-6
Sucursal Servicios Generales SGV EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1MesSERVICIO APOYO AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS JULIO 2019SERVICIO APOYO AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS JULIO 2019 $ 6.476.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.476.682 $ 6.476.682
80111613
Mano de obra temporal1MesADDENDUM SERVICIO APOYO AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS JULIO 2019ADDENDUM SERVICIO APOYO AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS JULIO 2019 $ 719.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.631 $ 719.631
Total Neto $ 7.196.313
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.367.299
TOTAL OC $ 8.563.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.