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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-56-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LABORATORIO/ENERO.TITAN.GEL(INS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-168-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
63650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
D.T.i. LTDA |
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Razón Social |
DIAGNOSTICOS Y TRATAMIENTOS INTEGRADOS LTDA
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R.U.T. |
89.921.900-7 |
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Sucursal |
D.T.i. LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41105331
| Reactores, kits o sustratos quimiofluorescentes de | 1 | Unidad no definida | 244-0508 INMUNO TITAN GEL SPE-IFE DHL 182D | 244-0508
SAS-MX SP-10 KIT CATALOGO HL100100. KIT CONTIENE: 10 PLACAS 1 FRASCO ACID BLUE STAIN 75ml. 1 FRASCO DESTAIN 40ml. 2 FRASCOS TRIS BARBITAL BUFFER 100ml. 10 SAMPLE APPLICATION TEMPLATE. 20 BLOTTER A. 10 BLOTTER C. |
$ 335.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 335.000
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$ 335.000
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Total Neto
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$ 335.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.650
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$ 398.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.