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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-5624-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(MIS) ALIMENTOS PACIENTES JUNIO/CARNEOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-14-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
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Impuesto |
456302,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
THE LIONS LTDA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA THE LIONS LIMITADA
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R.U.T. |
77.901.817-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
THE LIONS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50121537
| Pescado congelado | 200 | kilogramo | 510-0600-1 SALMON FILETEADO, DESCAMADO, SIN PIEL, SIN ESPINAS, CONGELADO. (OFERTAR VALOR POR KILO)
| Producto según lo especificado
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$ 11.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.360.000
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$ 2.360.000
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50112001
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 12 | Paquete | 510-0226-1 JAMON PLANCHADO DE PAVO AL VACIO EN DISPLAY DE 200 GRS - 400GRS. - ESPECIFICAR GRAMAJE Y PRESENTACIÓN. (OFERTAR VALOR POR PAQUETE)
| Producto según lo especificado. SOPRAVAL 200 GRS.
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$ 3.466,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.592
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$ 41.592
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Total Neto
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$ 2.401.592
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 456.302
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$ 2.857.894
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.