Orden de Compra. Nº1057402-5686-SE26 "(MIS) ALIMENTOS FUNCIONARIOS JUNIO/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5686-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra (MIS) ALIMENTOS FUNCIONARIOS JUNIO/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-275-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10402
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 58615
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUMALIN SPA
Razón Social PUMALIN SPA
R.U.T. 76.756.186-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUMALIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla40Unidad500-0600 MANTEQUILLA PRESENTACION DE 250 GRS. ESPECIFICAR MARCA (OFERTAR VALOR POR UNIDAD) MARCA COLUN. 250 GRS. $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.400 $ 87.400
50171901
Conservas60Unidad500-0170 CHOCLO EN TAJADA TARRO 560 GRS. ESPECIFICAR MARCA (OFERTAR VALOR POR UNIDAD) MARCA CENTAURO. 560 GRS. $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.400 $ 128.400
50192603
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa90kilogramo500-0040 ARROZ LARGO GRADO 1, BLANCO, SELECCIONADO, ENVASADO DE 1 KILO. ESPECIFICAR MARCA (OFERTAR VALOR POR UNIDAD) MARCA YEN. SEGÚN FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA N° 23 $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.700 $ 92.700
Total Neto $ 308.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.615
TOTAL OC $ 367.115


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.