|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057402-5701-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-08-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MIS/MENAJE/VASOS DESECHABLES/PEDIDO AGOSTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057402-229-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
AV. LOS FLAMENCOS 01364 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
3990 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. LOS FLAMENCOS 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FRANCISCO |
|
Razón Social |
francisco javier villegas barrientos
|
|
R.U.T. |
15.580.807-1 |
|
Sucursal |
FRANCISCO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 1000 | Unidad | 550-1010 VASO DESECHABLE 300 CC | VASO DESECHABLE BLANCO 300cc, PAQ. 50 und |
$ 21,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.000
|
$ 21.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 21.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.990
|
|
$ 24.990
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.