Orden de Compra. Nº1057402-5731-SE22 "ASEO QX/JULIO/TERAPIA VAC (iNS)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5731-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ASEO QX/JULIO/TERAPIA VAC (iNS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11091 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1440697,8
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios y Maquila Service Ltda
Razón Social SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LIMITADA
R.U.T. 76.191.389-1
Sucursal Servicios y Maquila Service Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Sistemas de recogida de residuos de administración10Unidad no definida225-9979 VAC CANISTER 500 ML CON GEL M8275063/10 CONTENEDOR DESECHABLE KCI V.A.C. 500 ML CANISTER DEPOSITO SELLADO $ 102.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.600 $ 1.029.600
42222306
Sistemas de recogida de residuos de administración5Unidad no definida225-9979-1 VAC CANISTER 1000 ML CON GEL M8275093/5 CONTENEDOR DESECHABLE KCI V.A.C. 1000 ML CANISTER DEPOSITO SELLADO $ 145.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.000 $ 728.000
42311510
Vendaje de espuma10Unidad no definida225-9981-1 VAC APOSITO GRANUFOAM SILVER SMALL M8275098/10 BANDEJA DE CURACIÓN V.A.C KCI PEQUEÑA ANTIBACTERIANA UNDIAD $ 84.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 846.560 $ 846.560
42311510
Vendaje de espuma10Unidad no definida225-9981-3 VAC APOSITO GRANUFOAM SILVER MEDIUM M8275096/10 BANDEJA DE CURACIÓN V.A.C. KCI MEDIANA ANTIBACTERIANA UNIDAD $ 93.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.080 $ 938.080
42311510
Vendaje de espuma10Unidad no definida225-9981 VAC APOSITO GRANUFOAM SILVER LARGE M875099/10 BANDEJA DE CURACIÓN V.A.C. KCI LARGA ANTIBACTERIANA UNIDAD $ 135.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.352.000 $ 1.352.000
42311510
Vendaje de espuma10Unidad no definida225-9981-2 VAC APOSITO GRANUFOAM SILVER XL M8275065/5 BANDEJA DE CURACION KCI GRANUFOAM XL UNIDAD $ 268.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688.380 $ 2.688.380
Total Neto $ 7.582.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.440.698
TOTAL OC $ 9.023.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.