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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-5779-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/PEDIDO ASEO AGOSTO/ABRASIVO CREMA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5079-25-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Luis Sotomayor Alvear |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.053 del 27 de diciembre del 2017 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
AV. LOS FLAMENCOS 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
18201,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LOS FLAMENCOS 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIFEM LABORATORIOS S A |
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Razón Social |
DIFEM LABORATORIOS S A
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R.U.T. |
79.581.120-6 |
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Sucursal |
DIFEM LABORATORIOS S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 108 | Unidad | 540-0020 LIMPIADOR EN CREMA PROFESIONAL 750 CC.(ABRASIVO) | |
$ 887,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.796
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$ 95.796
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Total Neto
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$ 95.796
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.201
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$ 113.997
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.