Orden de Compra. Nº1057402-5784-SE24 "MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5784-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-350-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11248
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 79005,8
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta200Unidad520-1110 LAPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIA  $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
44121708
Marcadores50Unidad520-0680 DESTACADOR LAPIZ DIFERENTES COLORES  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
44121711
Rotuladores200Unidad520-1740 PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL, NEGRO Y ROJO  $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800
44122001
Archivadores de fichas50Unidad520-0100 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO CAFÉ  $ 1.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.550 $ 97.550
44122011
Carpetas para archivos100Unidad520-0340 CARPERTAS PLASTIFICADAS CON ACCOCLIPS (AZUL)  $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600
44122016
Sujeta documentos100Caja520-0010 ACCOCLIPS PLASTICOS CAJA X50 UDS  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.400 $ 124.400
44122104
Clips para papel50Caja520-0520 CLIPS CHICOS 33 MM CAJA X 100 UNIDADES  $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
60105704
Barras de pegamento libres de ácido30Unidad no definida520-1520 PEGAMENTO EN BARRA 20GRS  $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.770 $ 13.770
Total Neto $ 415.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.006
TOTAL OC $ 494.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.