Orden de Compra. Nº1057402-5796-SE20 "LABORATORIO/AGOSTO.PIPETAS(INS)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5796-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2020
Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO/AGOSTO.PIPETAS(INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-209-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12261
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 5581,25
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41121505
Pipetas de émbolo de un canal manuales de vacío5Unidad no definida241-0187-1 PIPETA 10 ML. GRADUADA 1/100PIPETA DE VIDRIO 10 ML GRADUADA 1100 241-0187 V5230 HBG $ 1.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.640 $ 7.640
41121505
Pipetas de émbolo de un canal manuales de vacío5Unidad no definida241-0187 PIPETA 5 ML. GRADUADA 1/100PIPETA DE VIDRIO 5 ML. GRADUADA 1-100 241-0187 V5220 HBG $ 1.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.155 $ 7.155
41121505
Pipetas de émbolo de un canal manuales de vacío12Unidad no definida241-0184 PIPETA 1ML GRADUADA 1/100 CJ X 12 UDPIPETA DE VIDRIO 1 ML GRADUADA 1100 0,01 1 ML 241-0184 V5170 HBG $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580
Total Neto $ 29.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.581
TOTAL OC $ 34.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.