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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-5923-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(MIS)TEXTILES/VARIOS/P.JUNIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-296-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
190893 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. |
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Razón Social |
RIO BLANCO CONFECCIONES S.A.
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R.U.T. |
76.384.212-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 400 | Unidad | 570-0325 COMPRESA 45 X 45 CM., COLOR CRUDO SIMPLE, CREA. | |
$ 681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.400
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$ 272.400
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 600 | Unidad | 570-0360 COMPRESA GENERO 45 X 45 CM, CREA 100% ALGODON, COLOR BLANCO. | |
$ 770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 462.000
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$ 462.000
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42132105
| Sábanas de hospital | 50 | Unidad | 570-0417 SABANA ENCIMERA VERDE DE 120*120 CM, CREA 100% ALGODON, DOBLE PAÑO. | |
$ 5.406,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.300
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$ 270.300
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Total Neto
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$ 1.004.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.893
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$ 1.195.593
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.