Orden de Compra. Nº1057402-5923-SE26 "(MIS)TEXTILES/VARIOS/P.JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-5923-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra (MIS)TEXTILES/VARIOS/P.JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-296-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10890
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 190893
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIO BLANCO CONFECCIONES S.A.
Razón Social RIO BLANCO CONFECCIONES S.A.
R.U.T. 76.384.212-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RIO BLANCO CONFECCIONES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores400Unidad570-0325 COMPRESA 45 X 45 CM., COLOR CRUDO SIMPLE, CREA.  $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.400 $ 272.400
42311506
Vendas o apósitos compresores600Unidad570-0360 COMPRESA GENERO 45 X 45 CM, CREA 100% ALGODON, COLOR BLANCO.  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000
42132105
Sábanas de hospital50Unidad570-0417 SABANA ENCIMERA VERDE DE 120*120 CM, CREA 100% ALGODON, DOBLE PAÑO.  $ 5.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.300 $ 270.300
Total Neto $ 1.004.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.893
TOTAL OC $ 1.195.593


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.