|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057402-5930-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ESTERILIZACION/JUN-GASA.5.X70(INS) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057402-23-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
296400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial LBF Limitada |
|
Razón Social |
COMERCIAL LBF LIMITADA
|
|
R.U.T. |
93.366.000-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercial LBF Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311511
| Vendas de gasa | 15000 | Unidad no definida | 225-0020 MIX276-I GASA LARGA TEJIDA 5 X 70cm. CON HILO RADIOPACO, UNIDAD EN SMS Y ENVASE MIXTO ESTERIL RAYOS GAMMA, MARCA PRIMUS CONVENIO MARCO: 1392606-1703753,
| 005-05463 GLE70 GASA LARGA SMARTMED 5X70 CM, PAQX5 CJAX300 PRECIO OFERTADO UNIDAD. VENTA EN CAJA DE 300 PAQUETES DE 5 UND |
$ 104,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.560.000
|
$ 1.560.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.560.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 296.400
|
|
$ 1.856.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.