Orden de Compra. Nº1057402-6001-SE23 "MIS/ALIMENTOS PACIENTES JULIO/F. Y VERDURAS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-6001-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES JULIO/F. Y VERDURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-258-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17308
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 361121,6
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST.LAGO BLANCO LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA FRUTERA Y AGRICOLA LAGO BLANCO LIMIT
R.U.T. 79.797.690-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIST.LAGO BLANCO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas35kilogramo510-0340-1 PIMIENTO MORRON ROJO   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000
50101539
Verduras congeladas105kilogramo510-0605-1 TOMATE FRESCO   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.450 $ 156.450
50101539
Verduras congeladas90kilogramo510-0450-1 PEPINO FRESCO ENSALADA  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
50101538
Verduras frescas25kilogramo510-0550-1 PUERRO FRESCO  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.250 $ 87.250
50101538
Verduras frescas20kilogramo510-0075-1 BROCOLI FRESCO   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50101538
Verduras frescas445kilogramo510-0010-1 ACELGAS FRESCAS   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.550 $ 707.550
50101538
Verduras frescas320kilogramo510-0640-1 ZAPALLO CAMOTE   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.800 $ 252.800
50101538
Verduras frescas70kilogramo510-0070-1 BETARRAGAS FRESCAS  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.300
50101538
Verduras frescas30kilogramo510-0645-1 ZAPALLO ITALIANO FRESCO  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
50101538
Verduras frescas10kilogramo510-0020-1 AJOS BLANCOS  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50101634
Fruta fresca75kilogramo510-0360-1 NECTARINES FRESCOS   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.750 $ 141.750
50121804
Plantas acuáticas estables sin refrigerar45Paquete510-0122-1 COCHAYUYO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
50131607
Sustitutos de huevo480Unidad510-0210-1 HUEVOS FRESCOS   $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.840 $ 75.840
Total Neto $ 1.900.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 361.122
TOTAL OC $ 2.261.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.