|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057402-601-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-01-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MIS/ESCRITORIO/PED.TIMBRE ENERO UNIDAD PRESUPUESTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057402-350-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
5109,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOLASER |
|
Razón Social |
adrian maldonado solis, grabados y publicidad EIRL
|
|
R.U.T. |
76.475.078-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SOLASER |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121604
| Timbres y sellos | 2 | Unidad | 520-2111 TIMBRE REDONDO CON LEYENDA REVISADO DIAMETRO 30MM APP (SE ENVIA FORMATO ADJUNTO) | |
$ 13.445,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.890
|
$ 26.890
|
|
|
Total Neto
|
$ 26.890
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.109
|
|
$ 31.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.