Orden de Compra. Nº1057402-6033-SE24 "ESTERILIZACION/JUN-GASA ESTERIL(INS) "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-6033-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ESTERILIZACION/JUN-GASA ESTERIL(INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-141-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11697
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 565592
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER S.A
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores18000Unidad no definida225-0363 TORULA DE ALGODÓN GRANDE 3.5 GR TX-041 TORULA DE ALGODON 3,5grs, BOLSA X 100 UNIDADES, NO ESTERIL, MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES ISO 13485:2016. CE. LIBRE VENTA. LIBRE LATEX, VENCIMIENTO VIDA UTIL 5 AÑOS, VALOR X UNIDAD. FORMATO DE VENTA 60 BOLSAS X 100 UNIDADES AATOAL35 TORULAS DE ALGODON 3,5 GR. BOLSA X 100- OFERTA POR UNIDAD $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 460.800
42311506
Vendas o apósitos compresores85000Unidad224-6623-1 GASA ESTERIL 7.5 X 7.5 CM 4 PLIEGUES CJ X 50 SOBRES AACOMP75 GASA NO TEJIDA EST. 7,5X7,5 X 2 UN.CJ X 50- OFERTA POR UNIDAD (SOBRE) $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550.000 $ 2.516.000
Total Neto $ 2.976.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 565.592
TOTAL OC $ 3.542.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.