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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-6047-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/PEDIDO ASEO JULIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
83172,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGR SPA |
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Razón Social |
INVERSIONES AGR SPA
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R.U.T. |
77.201.637-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121501
| Carros para limpieza | 2 | Unidad | 540-0150 CARRO ESTRUJADOR 36 LTS. ALTO 92. ANCHO 40. LARGO 60 CMS.
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$ 63.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.500
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$ 127.500
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47131502
| Paños de limpieza | 200 | Unidad | 540-0680 PAÑO MULTIUSO AMARILLO SCTOCH-BRITE. 380 x 400 MM
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$ 1.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 204.000
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$ 204.000
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47131502
| Paños de limpieza | 80 | Unidad | 540-0770 TRAPERO DE ALGODÓN DOBLE CON OJAL. 50 x 40 CMS. MARCA SCOTCH-BRITE
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$ 1.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.600
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$ 81.600
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 10 | Unidad | 540-0600 LUSTRA MUEBLE CREMA 500 ML. MARCA VIRGINIA
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$ 2.465,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.650
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$ 24.650
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Total Neto
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$ 437.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.172
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$ 520.922
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.