Orden de Compra. Nº1057402-6064-SE19 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-6064-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-25-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12343
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.053 del 27 de diciembre del 2017 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
Comuna Punta Arenas
Impuesto 8949,76
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHARP Y CIA LTDA
Razón Social SHARP Y CIA LTDA
R.U.T. 80.880.700-9
Sucursal SHARP Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171832
Aliño de ensaladas12Botella500-0480 JUGO DE LIMON x 500 CC. MARCA FRESCOLIM  $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.016
50201706
Café12Tarro500-0130 CAFE INSTANTANEO EN TARRO 170 GRS. MARCA CRUZEIRO. CAJA x 12 UDS.   $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.188 $ 19.188
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos10kilogramo500-0330 FIDEOS SPAGUETTI ENVASE 5 KGS. MARCA CAROZZI. CAJA TRAE 2 BOLSAS DE 5 KGS. TOTAL 10 KGS.   $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.450 $ 11.450
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos10kilogramo500-0340 FIDEOS TALLARINES ENVASE DE 5 KILOS. MARCA CAROZZI. CAJA TRAE 2 BOLSAS DE 5 KILOS. TOTAL 10 KGS.   $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.450 $ 11.450
Total Neto $ 47.104
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.950
TOTAL OC $ 56.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.