Orden de Compra. Nº1057402-6155-SE23 "MIS/MENAJE/CAJAS PLASTICAS/P. JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-6155-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/MENAJE/CAJAS PLASTICAS/P. JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-136-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12690
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 37171,6
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor socoex chile
Razón Social RODRIGO ANDRÉS ALDAY RODRÍGUEZ
R.U.T. 16.558.483-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal socoex chile
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja12Unidad550-1034 CAJA PLASTICA 10 LITROS, 38 LARGO X 26 ANCHO X 14 ALTO, TRANSPARENTE Y CON MANILLAS  $ 4.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.040 $ 56.040
24112404
Caja4Unidad550-1033 CAJA PLASTICA 28 LITROS, 42 LARGO X 32 ANCHO X 31 ALTO, TRANSPARENTE Y CON MANILLAS  $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400
24112404
Caja6Unidad550-1039 CAJA PLASTICA 61 LITROS, 66 LARGO X 40 ANCHO X 31 ALTO, TRANSPARENTE Y CON MANILLAS  $ 17.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.200 $ 103.200
Total Neto $ 195.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.172
TOTAL OC $ 232.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.