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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-6261-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-09-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GNRALES/SEPT.PAPEL.CEFOLAN.ALUMINIO(INS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-216-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
AV. LOS FLAMENCOS 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
95760 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LOS FLAMENCOS 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grifols Chile S.A. |
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Razón Social |
GRIFOLS CHILE S A
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R.U.T. |
96.582.310-7 |
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Sucursal |
Grifols Chile S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201517
| Cinta para empaquetar | 6 | Rollo | 347-3140 PAPEL ALUMINIO | COD.550821 PAPEL TERMICO SARGENT 2 900LFT C6. UNICA PRESENTACION DE VENTA CAJA POR 06 ROLLOS. VALOR CAJA 504.000+IVA. SE COTIZA VALOR ROLLO |
$ 84.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.000
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$ 504.000
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Total Neto
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$ 504.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.760
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$ 599.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.