Orden de Compra. Nº1057402-6288-SE20 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES OCTUBRE/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-6288-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2020
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES OCTUBRE/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-165-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13382
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 62059,7
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos280Unidad500-0400-1 GALLETAS DE SODA CON BIOSAL  $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.200 $ 172.200
50101540
Verduras estables sin refrigerar1kilogramo500-0750-1 PIMENTON MOLIDO EN ENVASE DE 1 KILO. MARCA AYSEN  $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280 $ 4.280
50131701
Leche o productos de mantequilla200Unidad500-0550-1 LECHE SABORIZADA SEMIDESCREMADA LIGHT. 200 CC TETRA  $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
50221201
Cereales precocidos y listos para comer35kilogramo500-0850-1 SEMOLA EN PAQUETE DE 1 KILO O 500 GRS.   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.150 $ 59.150
Total Neto $ 326.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.060
TOTAL OC $ 388.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.