Orden de Compra. Nº1057402-6290-SE19 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-6290-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-25-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12238
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.053 del 27 de diciembre del 2017 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 131974
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101636
Fruta estable sin refrigerar15Tarro500-0380-1 FRUTILLA EN CONSERVA 410 GRS.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
50131701
Leche o productos de mantequilla1Caja500-0803-1 SABORIZANTE PARA LECHE. FRUTILLA, VAINILLA, CHOCOLATE. 24 x 200 GRS.   $ 28.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.220 $ 28.220
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta20Unidad500-0472-1 JALEA INDIVIDUAL CON AZUCAR Y VARIADOS SABORES  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
50101636
Fruta estable sin refrigerar45kilogramo500-0190-1 CIRUELAS SECAS  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.050 $ 130.050
50131701
Leche o productos de mantequilla120Unidad500-0592-1 MANJAR O DULCE DE LECHE EN MINIPOTE 120 x 20 GRS.   $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.900
10151605
Semillas de avena35kilogramo500-0080-1 AVENA MACHACADA TRADICIONAL INSTANTANEA. BOLSA DE 1 KILO O 500 GRS.   $ 1.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.780 $ 59.780
50101538
Verduras frescas1Caja500-0780-1 POROTOS VERDES TARRO 24 x 310 GRS. MARCA VERGEL O SIMILAR.  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
50101545
Verduras deshidratadas150kilogramo500-0800-1 PURE DE PAPAS INSTANTANEO SIN LECHE Y SIN SAL.   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.500 $ 352.500
50101545
Verduras deshidratadas50kilogramo500-0180-1 CHUÑO   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
Total Neto $ 694.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.974
TOTAL OC $ 826.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.