Orden de Compra. Nº
1057402-6290-SE19
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MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES AGOSTO
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057402-6290-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES AGOSTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5079-25-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12238
Usuario SIGFE
Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.053 del 27 de diciembre del 2017 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
131974
Dirección de Envío de la Factura
AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alimag
Razón Social
SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T.
76.660.860-4
Sucursal
Alimag
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101636
Fruta estable sin refrigerar
15
Tarro
500-0380-1 FRUTILLA EN CONSERVA 410 GRS.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.250
$ 11.250
50131701
Leche o productos de mantequilla
1
Caja
500-0803-1 SABORIZANTE PARA LECHE. FRUTILLA, VAINILLA, CHOCOLATE. 24 x 200 GRS.
$ 28.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.220
$ 28.220
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
20
Unidad
500-0472-1 JALEA INDIVIDUAL CON AZUCAR Y VARIADOS SABORES
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
50101636
Fruta estable sin refrigerar
45
kilogramo
500-0190-1 CIRUELAS SECAS
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.050
$ 130.050
50131701
Leche o productos de mantequilla
120
Unidad
500-0592-1 MANJAR O DULCE DE LECHE EN MINIPOTE 120 x 20 GRS.
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.960
$ 9.900
10151605
Semillas de avena
35
kilogramo
500-0080-1 AVENA MACHACADA TRADICIONAL INSTANTANEA. BOLSA DE 1 KILO O 500 GRS.
$ 1.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.780
$ 59.780
50101538
Verduras frescas
1
Caja
500-0780-1 POROTOS VERDES TARRO 24 x 310 GRS. MARCA VERGEL O SIMILAR.
$ 18.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.500
$ 18.500
50101545
Verduras deshidratadas
150
kilogramo
500-0800-1 PURE DE PAPAS INSTANTANEO SIN LECHE Y SIN SAL.
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.500
$ 352.500
50101545
Verduras deshidratadas
50
kilogramo
500-0180-1 CHUÑO
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.000
$ 79.000
Total Neto
$ 694.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 131.974
TOTAL OC
$ 826.574
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.