Orden de Compra. Nº1057402-6305-SE23 "MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS JULIO/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-6305-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS JULIO/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-244-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12122
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 125160,6
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA AUDITA
Razón Social CAROLINA AUDITA HENRÍQUEZ SALDIVIA
R.U.T. 15.309.433-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te30Caja500-0920 TE EN BOLSITA (EN SACHET INDIVIDUAL HERMETICO), MARCA TE SUPREMO, VALOR UNITARIO. CAJA x 20 UDS.   $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
50171832
Aliño de ensaladas80Unidad500-0480 JUGO DE LIMON PRESENTACION BOTELLA 500 ML, MARCA DON JUAN, VALOR UNITARIO. EMPAQUE x 6   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
50171831
Salsas para cocinar120Unidad500-0830 SALSA DE TOMATES , MARCA SAN REMO, PRESENTACION 200 GRS ENVASE TETRA VALOR POR UNIDAD. CAJA x 24 UDS.   $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
50171901
Conservas96Unidad500-0170 CHOCLO EN TAJADA TARRO 560 GRS., MARCA CENTAURO, VALOR POR UNIDAD. CAJA x 24 UDS.   $ 1.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.360 $ 183.360
50171901
Conservas48Unidad500-0930 TOMATE NATURAL EN CONSERVA PRESENTACION 820 GRS, MARCA CENTAURO, VALOR UNITARIO. CAJA x 24 UDS.   $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.040 $ 107.040
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger50kilogramo500-0330 FIDEOS SPAGUETTI ENVASE DE 1 KG, BAJO INDICE GLICEMICO (PROSLOW), MARCA LUCCHETTI, VALOR POR UNIDAD. ENVASE x 10 KILOS   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
50221201
Cereales precocidos y listos para comer3kilogramo500-0850 SEMOLA EN PAQUETES DE 500 GRS., MARCA CAROZZI   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
50131701
Leche o productos de mantequilla12Paquete500-0570 LECHE DESCREMADA EN POLVO INSTANTANEA, MARCA COLUN 800 GRS, VALOR POR KG, CAJA x 12 UDS.   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger48Paquete500-0298 FIDEOS LASAÑA PRE-COCIDA PTES. 360 GRS, BAJO INDICE GLICEMICO (PROSLOW), MARCA LUCCHETTI, VALOR POR UNIDAD.   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.840 $ 75.840
Total Neto $ 658.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.161
TOTAL OC $ 783.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.