Orden de Compra. Nº1057402-6434-SE24 "(MIS) ALIMENTOS FUNCIONARIOS JULIO/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-6434-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra (MIS) ALIMENTOS FUNCIONARIOS JULIO/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-214-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12239
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 125647
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla20Unidad500-0600 MANTEQUILLA PRESENTACION DE 250 GRS. MARCA FRUTILLAR O SIMILAR VALOR POR UNIDAD   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
50201706
Café100Tarro500-0130 CAFE INSTANTANEO EN TARRO 170 GRS. SIN ADICION DE AZUCAR MARCA MONTERREY O SIMILAR VALOR POR UNIDAD   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
50101545
Verduras deshidratadas50kilogramo500-0800 PURE DE PAPAS INSTANTÁNEO, PRESENTACIÓN DE 1 KILO. MARCA MACROFOOD   $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.500 $ 267.500
Total Neto $ 661.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.647
TOTAL OC $ 786.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.