Orden de Compra. Nº1057402-6500-SE26 "(MIS) ALIMENTOS PACIENTES JULIO/CARNEOS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-6500-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra (MIS) ALIMENTOS PACIENTES JULIO/CARNEOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-270-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12912
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Impuesto 95179,93
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUMALIN SPA
Razón Social PUMALIN SPA
R.U.T. 76.756.186-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUMALIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural13Unidad510-0560-1 QUESILLO CON SAL (160 GRS A 320 GRS).- ESPECIFICAR GRAMAJE Y PRESENTACION, AL DESPACHAR DEBEN INDICAR CLARAMENTE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y NO PODRAN TENER AL DIA DE LA RECEPCION EN BODEGA DEL HOSPITAL, UNA VIGENCIA INFERIOR A 30 DÍAS COMO MÍNIMO. QUESILLO CON SAL (ENVASE DE 320 GRS). MARCA COLUN. (VIGENCIA MAYOR A 30 DIAS). $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.770 $ 29.770
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas57kilogramo510-0530-1 POSTA MOLIDA TIPO V CONGELADO, DE VACUNO DE 3% A 5% GRASA. ENVASADO AL VACIO(OFERTAR VALOR POR KILO) Valor Neto por Kg $ 6.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.515 $ 364.515
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas10kilogramo510-0120-1 CHORIZOS A GRANEL ENVASADOS AL VACIO (80 A 100 GRS. POR UNIDAD) - ESPECIFICAR GRAMAJE Y PRESENTACION (OFERTAR VALOR POR KILO) CHORIZO A GRANEL ENVASADOS AL VACIO, PAQUETE DE KILO. MARCA AGROSUPER $ 4.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.150 $ 42.150
50131801
Queso natural4kilogramo510-0570-1 QUESO LAMINADO LIGHT. - ESPECIFICAR GRAMAJE Y PRESENTACION. (OFERTAR VALOR POR KILO) QUESO LAMINADO LIGHT. - PAQUETE DE 500 GRS. MARCA COLUN. $ 16.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.512 $ 64.512
Total Neto $ 500.947
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.180
TOTAL OC $ 596.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.