Orden de Compra. Nº1057402-6562-SE24 "(MIS) PEDIDO ASEO JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-6562-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra (MIS) PEDIDO ASEO JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-227-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12476
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 328476,75
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bolt Chile Ltda
Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.085.387-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bolt Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho 15Unidad550-0403 CONTENEDOR CORTOPUNZANTE DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, CON TAPA TRANSPARENTE Y SISTEMA DE CIERRE. CAPACIDAD 1 LITRO. COLOR ROJO.  $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.425 $ 31.425
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho 450Unidad550-0150 CONTENEDOR CORTOPUNZANTE 5 LTS. COLOR AMARILLO   $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660.500 $ 1.660.500
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho 10Unidad550-0402 CONTENEDOR CORTOPUNZANTE DE PLÁSTICO ALTA RESISTENCIA CON TAPA TRANSPARENTE Y SISTEMA DE CIERRE. CAPACIDAD 5 LITROS. COLOR ROJO.   $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
Total Neto $ 1.728.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 328.477
TOTAL OC $ 2.057.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.