Orden de Compra. Nº1057402-6711-SE23 "5074-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN LÍNEA DE CALEFACCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-6711-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2023
Nombre de la Orden de Compra 5074-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN LÍNEA DE CALEFACCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-159-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21990
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 105571,79
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTOPAC LTDA. - Casa Matriz
Razón Social CIA DISTRIBUIDORA DE LA XII REGION LTDA
R.U.T. 85.204.000-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTOPAC LTDA. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142318
Niples de tubería2UnidadNIPLE DE 2" (PTTO 183)  $ 11.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.698 $ 23.698
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadTEE DE 1 1/4" (PTTO 183)  $ 9.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.580 $ 19.580
31231308
Tubería de bronce7Metro LinealCAÑERIA 4" (PTTO 182, 184)  $ 20.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.680 $ 141.680
40142604
Codos de tubo5UnidadCODO 4" (PTTO 182 Y 184)  $ 29.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.625 $ 146.625
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTEE DE 4" (PTTO 182)  $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.479 $ 18.479
40142318
Niples de tubería1UnidadNIPLE DE 4" (PTTO 182)  $ 33.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.487 $ 33.487
27111720
Llave "T" para grifos2UnidadLLAVE DE CORTE 1 1/4" (PTTO 182)  $ 32.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.042 $ 65.042
40142318
Niples de tubería4UnidadNIPLE DE 1 1/4" (PTTO 182)  $ 8.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.116 $ 34.116
31231308
Tubería de bronce7Metro LinealCAÑERIA 1 1/4 (PTTO 182, 183)  $ 8.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.073 $ 59.073
31231308
Tubería de bronce1Metro LinealCAÑERIA 2" (PTTO 183)  $ 13.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.861 $ 13.861
Total Neto $ 555.641
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.572
TOTAL OC $ 661.213


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.