Orden de Compra. Nº1057402-6773-SE26 "PEDIDO T.O. JUNIO 2026/ROLLO SILICONA (PROT)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-6773-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO T.O. JUNIO 2026/ROLLO SILICONA (PROT)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-210-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12680
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Impuesto 52250
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUR SPA
Razón Social SUR SPA
R.U.T. 77.372.975-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311513
Vendaje de gel5Unidad225-9011 ROLLO DE SILICONA PARA CICATRICES 2,5CM X 3M, COLOR BEIGE.ROLLO DE SILICONA PIUR PARA CICATRICES 2,5CM X 3M, COLOR BEIGE. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42311513
Vendaje de gel5Unidad225-9010 ROLLO DE SILICONA PARA CICATRICES 4CM X 1.5M, COLOR BEIGE.ROLLO DE SILICONA PIUR PARA CICATRICES 4CM X 1.5M, COLOR BEIGE. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 275.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.250
TOTAL OC $ 327.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.