|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057402-6789-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(MIS)MENAJE/VAJILLA DESECHABLE/JUNIO-JUL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
860700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JM DISTRIBUIDORA |
|
Razón Social |
FRANCISCO JAVIER VILLEGAS BARRIENTOS
|
|
R.U.T. |
15.580.807-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
JM DISTRIBUIDORA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 50000 | Unidad | POCILLO DESECHABLE DE 200 CC., CON TAPA (SIN BISAGRA), TRANSPARENTE. | |
$ 75,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.750.000
|
$ 3.750.000
|
52151503
| Cubertería desechable doméstica | 30000 | Unidad | CUCHARA DE SOPA DESECHABLE, COLOR BLANCO, MEDIDA 15 CM. APROX. | |
$ 10,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 20000 | Unidad | VASO DESECHABLE DE 300 CC., COLOR BLANCO. | |
$ 24,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 480.000
|
$ 480.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.530.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 860.700
|
|
$ 5.390.700
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.